Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1204
≪
<
1
...
1201
|
1202
|
1203
| 1204 |
1205
|
1206
|
1207
...
1802
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018860171
SOSOST-32/2018
Martin Šanda
19. 07. 2018
197 389 Kč
2018090016
SOSOST-49/2018
Václav Hovorka
19. 07. 2018
6 536 Kč
2018840056
SOSOST-49/2018
mt 35097
Václav Hovorka
19. 07. 2018
130 522 Kč
2018860169
SOSOST-74/2018
Martin Šanda
19. 07. 2018
803 966 Kč
2018820109
SOSOST-109/2018
KREEGER s.r.o.
19. 07. 2018
78 119 Kč
2018820098
SOSOST-110/2018
Petr Benedikt
19. 07. 2018
50 960 Kč
2018810080
SOSOST-112/2018
Lesgeo s.r.o.
19. 07. 2018
100 999 Kč
2018860166
SOSOST-136/2018
KREEGER s.r.o.
19. 07. 2018
1 045 815 Kč
2018860179
SOSOST-138/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
19. 07. 2018
280 628 Kč
2018840051
SOSOST-141/2018
mt 32100
Štechová Lenka
19. 07. 2018
6 839 Kč
2018860167
SOSOST-163/2018
KREEGER s.r.o.
19. 07. 2018
132 020 Kč
2018810076
SOSOST-182/2018
Lubomír Pelda
19. 07. 2018
49 182 Kč
2018011331
SOSOST-195/2018
Smatanová Janka
20. 07. 2018
24 570 Kč
2018820099
SOSOST-202/2018
Petr Benedikt
19. 07. 2018
3 197 Kč
2018220032
SOSOST-208/2018
Petr Benedikt
19. 07. 2018
2 397 Kč
2018820113
SOSOST-212/2018
Zdeněk Aizner
19. 07. 2018
49 848 Kč
2018820112
SOSOST-213/2018
Zdeněk Aizner
19. 07. 2018
2 519 Kč
2018820115
SOSOST-213/2018
Zdeněk Aizner
19. 07. 2018
839 Kč
2018850106
SOSOST-240/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
19. 07. 2018
16 848 Kč
2018850107
SOSOST-249/2018
Josef Mašek
19. 07. 2018
4 634 Kč
2018850108
SOSOST-250/2018
Marie Janáčková
19. 07. 2018
19 437 Kč
2018860185
SOSOST-279/2018
Fischer Martin
19. 07. 2018
191 821 Kč
2018860182
SOSOST-298/2018
RAVO Trans s.r.o.
19. 07. 2018
931 836 Kč
2018850109
SOSOST-310/2018
Forestinvest s.r.o.
19. 07. 2018
146 631 Kč
2018850110
SOSOST-310/2018
Forestinvest s.r.o.
19. 07. 2018
127 286 Kč
Stránka 1204
≪
<
1
...
1201
|
1202
|
1203
| 1204 |
1205
|
1206
|
1207
...
1802
>
≫