Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1220
≪
<
1
...
1217
|
1218
|
1219
| 1220 |
1221
|
1222
|
1223
...
1938
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018810290
SOSOST-553/2018
super plus s.r.o.
21. 01. 2019
56 693 Kč
2018860417
SOSOST-588/2018
Forestinvest s.r.o.
21. 01. 2019
169 500 Kč
2019010005
SOSOST-25/2015
IT Profi s.r.o.
18. 01. 2019
2 000 Kč
2018013127
SOSOST-395/2015
ČEVAK a.s.
18. 01. 2019
6 683 Kč
2019010004
SOSOST-526/2015
IT Profi s.r.o.
18. 01. 2019
49 200 Kč
2018013087
SOSOST-625/2015
Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.
21. 01. 2019
16 279 Kč
2018013139
SOSOST-787/2016
Česká pošta, s.p.
30. 01. 2019
13 131 Kč
2018013126
SOSOST-434/2015
ČEVAK a.s.
24. 01. 2019
265 Kč
2018013029
SOSOST-1067/2015
SECURITY INVESTMENT Klatovy, s.r.o.
17. 01. 2019
1 500 Kč
2018050833
SOSKSS-108/2017
Josef Krůs
14. 01. 2019
4 500 Kč
2018013027
SOSOST-544/2017
fnx.io s.r.o.
17. 01. 2019
30 000 Kč
2018820391
SOSOST-590/2017
KREEGER s.r.o.
17. 01. 2019
151 189 Kč
2018013080
SOSSOD-1/2018
Raamar, s.r.o.
18. 01. 2019
41 332 Kč
2018820390
SOSOST-109/2018
KREEGER s.r.o.
17. 01. 2019
148 808 Kč
2018850353
SOSOST-180/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
17. 01. 2019
54 696 Kč
2018013012
SOSOST-316/2018
BE-MI. CZ s.r.o.
17. 01. 2019
8 000 Kč
2019010029
SOSOST-395/2015
ČEVAK a.s.
21. 01. 2019
7 078 Kč
2019010031
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
21. 01. 2019
5 956 Kč
2019010030
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
21. 01. 2019
1 339 Kč
2018013033
SOSOST-607/2015
FIEDLER AMS s.r.o.
16. 01. 2019
2 785 Kč
2019010051
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
22. 01. 2019
1 407 Kč
2019010056
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
24. 01. 2019
475 Kč
2019010075
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
01. 02. 2019
1 230 Kč
2018860399
SOSOST-376/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
09. 01. 2019
41 600 Kč
2018820392
SOSOST-430/2018
Forestinvest s.r.o.
16. 01. 2019
10 786 Kč
Stránka 1220
≪
<
1
...
1217
|
1218
|
1219
| 1220 |
1221
|
1222
|
1223
...
1938
>
≫