Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1222
≪
<
1
...
1219
|
1220
|
1221
| 1222 |
1223
|
1224
|
1225
...
1801
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018810054
SOSOST-65/2018
Ondřej Matějka
27. 06. 2018
407 558 Kč
2018810055
SOSOST-65/2018
Ondřej Matějka
25. 06. 2018
26 634 Kč
2018820071
SOSOST-110/2018
Petr Benedikt
27. 06. 2018
15 669 Kč
2018810051
SOSOST-140/2018
Ondřej Matějka
27. 06. 2018
148 084 Kč
2018050297
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
25. 06. 2018
1 635 Kč
2018050283
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
18. 06. 2018
1 020 Kč
2018050296
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
25. 06. 2018
765 Kč
2018050282
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
18. 06. 2018
20 321 Kč
2018050280
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
18. 06. 2018
3 543 Kč
2018050285
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
18. 06. 2018
3 408 Kč
2018050284
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
18. 06. 2018
2 191 Kč
2018050288
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
19. 06. 2018
3 687 Kč
2018820064
SOSOST-202/2018
Petr Benedikt
27. 06. 2018
13 805 Kč
2018220024
SOSOST-208/2018
Petr Benedikt
27. 06. 2018
3 202 Kč
2018220025
SOSOST-208/2018
Petr Benedikt
27. 06. 2018
2 397 Kč
2018011110
SOSSOD-58/2018
HMpro cz s.r.o.
26. 06. 2018
678 661 Kč
2018810052
SOSOST-223/2018
Ondřej Matějka
27. 06. 2018
60 135 Kč
2018220027
SOSOST-242/2018
Štefan Aizner
25. 06. 2018
11 732 Kč
2018860142
SOSOST-298/2018
RAVO Trans s.r.o.
27. 06. 2018
1 427 133 Kč
2018810053
SOSOST-322/2018
Ondřej Matějka
27. 06. 2018
202 285 Kč
2018011237
SOSSOD-95/2018
Staňková Pavla
29. 06. 2018
16 617 Kč
2018050272
SOSKSS-22/2015
Ille service spol. s r.o.
13. 06. 2018
13 020 Kč
2018011138
SOSOST-601/2016
Obec Srní
30. 08. 2018
1 500 Kč
2018060317
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
27. 06. 2018
1 934 Kč
2018011184
SOSKSS-192/2017
AGROZET České Budějovice, a.s.
25. 06. 2018
6 301 Kč
Stránka 1222
≪
<
1
...
1219
|
1220
|
1221
| 1222 |
1223
|
1224
|
1225
...
1801
>
≫