Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1322
≪
<
1
...
1319
|
1320
|
1321
| 1322 |
1323
|
1324
|
1325
...
1799
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017820300
SOSOST-221/2017
Lubomír Pelda
16. 11. 2017
10 726 Kč
2017830225
SOSOST-238/2017
Zdeněk Aizner
16. 11. 2017
9 287 Kč
2017820309
SOSOST-378/2017
Ladislav Hrstka
16. 11. 2017
7 969 Kč
2017820308
SOSOST-378/2017
Ladislav Hrstka
16. 11. 2017
48 917 Kč
2017011668
SOSSOD-31/2015
ASP GROUP s.r.o.
15. 11. 2017
8 096 Kč
2017011672
SOSSOD-31/2015
ASP GROUP s.r.o.
15. 11. 2017
12 796 Kč
2017011673
SOSSOD-31/2015
ASP GROUP s.r.o.
15. 11. 2017
7 950 Kč
2017850302
SOSOST-149/2017
Eva Kováčová
15. 11. 2017
609 Kč
2017850301
SOSOST-149/2017
Eva Kováčová
15. 11. 2017
146 559 Kč
2017050641
SOSKSS-23/2015
Ille service spol. s r.o.
16. 11. 2017
1 152 Kč
2017011650
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
15. 11. 2017
1 890 Kč
2017050635
SOSKSS-104/2017
COXYS s.r.o.
15. 11. 2017
11 145 Kč
2017011757
SOSOST-390/2015
O2 Czech Republic a.s.
15. 11. 2017
4 600 Kč
2017011782
SOSOST-146/2016
ČEVAK a.s.
20. 11. 2017
734 Kč
2017860468
SOSOST-42/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
13. 11. 2017
15 863 Kč
2017840245
SOSOST-106/2017
mt 32055
Veronika Tasáryová
14. 11. 2017
13 441 Kč
2017860470
SOSOST-156/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
13. 11. 2017
37 049 Kč
2017810294
SOSOST-177/2017
Lesgeo s.r.o.
20. 11. 2017
32 230 Kč
2017810293
SOSOST-177/2017
Lesgeo s.r.o.
14. 11. 2017
1 462 Kč
2017860459
SOSOST-205/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
13. 11. 2017
5 384 Kč
2017860461
SOSOST-205/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
13. 11. 2017
4 200 Kč
2017830224
SOSOST-241/2017
Břetislav Kopelent
14. 11. 2017
9 950 Kč
2017011714
SOSOST-272/2017
Smatanová Janka
14. 11. 2017
16 650 Kč
2017020074
SOSSOD-204/2017
ZO ČSOP Šumava
14. 11. 2017
3 200 Kč
2017011711
SOSSOD-250/2017
STRABAG a.s.
14. 11. 2017
429 159 Kč
Stránka 1322
≪
<
1
...
1319
|
1320
|
1321
| 1322 |
1323
|
1324
|
1325
...
1799
>
≫