Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1319
≪
<
1
...
1316
|
1317
|
1318
| 1319 |
1320
|
1321
|
1322
...
1799
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017860443
SOSOST-362/2017
Morong Jindřich
16. 11. 2017
75 806 Kč
2017860445
SOSOST-377/2017
Miroslav Půbal
21. 11. 2017
365 115 Kč
2017820310
SOSOST-379/2017
Mojmír Kabát
21. 11. 2017
60 329 Kč
2017860454
SOSOST-396/2017
KREEGER s.r.o.
21. 11. 2017
7 542 Kč
2017860458
SOSOST-401/2017
Martin Šanda
21. 11. 2017
46 077 Kč
2017860451
SOSOST-401/2017
Martin Šanda
21. 11. 2017
68 546 Kč
2017011705
SOSOST-25/2015
IT Profi s.r.o.
20. 11. 2017
2 000 Kč
2017011844
SOSOST-374/2015
RUMPOLD-P s.r.o.
29. 11. 2017
241 Kč
2017050638
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
15. 11. 2017
47 100 Kč
2017011820
SOSOST-787/2016
Česká pošta, s.p.
23. 11. 2017
12 944 Kč
2017840249
SOSOST-810/2016
mt 30500
Milan Zelenka
20. 11. 2017
54 837 Kč
2017840250
SOSOST-810/2016
mt 30500
Milan Zelenka
20. 11. 2017
26 069 Kč
2017820311
SOSOST-865/2016
Jaroslav Pôbiš
20. 11. 2017
13 575 Kč
2017820318
SOSOST-871/2016
Ondřej Matějka
16. 11. 2017
23 946 Kč
2017820319
SOSOST-871/2016
Ondřej Matějka
20. 11. 2017
77 354 Kč
2017820315
SOSOST-872/2016
Ondřej Matějka
20. 11. 2017
33 619 Kč
2017820316
SOSOST-876/2016
Ondřej Matějka
16. 11. 2017
203 836 Kč
2017820317
SOSOST-876/2016
Ondřej Matějka
20. 11. 2017
237 321 Kč
2017820320
SOSOST-876/2016
Ondřej Matějka
16. 11. 2017
3 966 Kč
2017820322
SOSOST-877/2016
Ondřej Matějka
20. 11. 2017
226 757 Kč
2017820321
SOSOST-877/2016
Ondřej Matějka
16. 11. 2017
289 999 Kč
2017830230
SOSOST-891/2016
KREEGER s.r.o.
20. 11. 2017
21 211 Kč
2017830229
SOSOST-891/2016
KREEGER s.r.o.
16. 11. 2017
35 395 Kč
2017830228
SOSOST-7/2017
KREEGER s.r.o.
20. 11. 2017
54 577 Kč
2017810297
SOSOST-24/2017
Zdeněk Malát
20. 11. 2017
15 528 Kč
Stránka 1319
≪
<
1
...
1316
|
1317
|
1318
| 1319 |
1320
|
1321
|
1322
...
1799
>
≫