Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1321
≪
<
1
...
1318
|
1319
|
1320
| 1321 |
1322
|
1323
|
1324
...
1972
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018860281
SOSOST-380/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
12. 10. 2018
56 724 Kč
2018012099
SOSOST-18/2015
Mopos Communications, a.s.
09. 10. 2018
195 Kč
2018012110
SOSOST-24/2015
Hormann Petr
10. 10. 2018
1 199 Kč
2018050595
SOSKSS-157/2016
PREMO s.r.o.
09. 10. 2018
77 017 Kč
2018050596
SOSKSS-157/2016
PREMO s.r.o.
10. 10. 2018
328 943 Kč
2018012180
SOSSOD-296/2017
Husáková Kristýna
12. 10. 2018
1 800 Kč
2018012185
SOSSOD-300/2017
Macková Barbora
12. 10. 2018
1 800 Kč
2018012192
SOSSOD-305/2017
Švejdová Kamila
12. 10. 2018
1 500 Kč
2018012178
SOSSOD-312/2017
Frenzl Vladimír
12. 10. 2018
1 200 Kč
2018012187
SOSSOD-313/2017
Neužil Jaroslav
12. 10. 2018
2 100 Kč
2018012194
SOSSOD-314/2017
Wáwrů Alžběta
12. 10. 2018
2 700 Kč
2018012181
SOSSOD-316/2017
Jirsová Anna
12. 10. 2018
1 500 Kč
2018012190
SOSSOD-5/2018
Štětina Pavel
12. 10. 2018
1 500 Kč
2018012186
SOSSOD-7/2018
Michna Josef
12. 10. 2018
2 400 Kč
2018012188
SOSSOD-23/2018
Nový Michal
12. 10. 2018
3 900 Kč
2018220077
SOSOST-126/2018
Jaroslav Pôbiš
09. 10. 2018
1 372 Kč
2018090094
SOSOST-127/2018
Jaroslav Pôbiš
09. 10. 2018
16 084 Kč
2018220078
SOSOST-127/2018
Jaroslav Pôbiš
09. 10. 2018
9 157 Kč
2018820253
SOSOST-162/2018
Ladislav Hrstka
09. 10. 2018
11 197 Kč
2018220079
SOSOST-275/2018
JK - KLIMEŠ s.r.o.
09. 10. 2018
578 151 Kč
2018012191
SOSSOD-118/2018
Štětinová Barbora
12. 10. 2018
1 500 Kč
2018012176
SOSSOD-119/2018
Bošková Mariana
12. 10. 2018
1 800 Kč
2018012182
SOSSOD-120/2018
Kadlecová Hana
12. 10. 2018
1 200 Kč
2018012193
SOSSOD-122/2018
Vinický Pavel
12. 10. 2018
1 500 Kč
2018012184
SOSSOD-123/2018
Kaiserová Marie
12. 10. 2018
4 800 Kč
Stránka 1321
≪
<
1
...
1318
|
1319
|
1320
| 1321 |
1322
|
1323
|
1324
...
1972
>
≫