Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1340
≪
<
1
...
1337
|
1338
|
1339
| 1340 |
1341
|
1342
|
1343
...
1909
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018820031
SOSOST-236/2018
Dagmar Aiznerová
28. 05. 2018
14 279 Kč
2018820034
SOSOST-255/2018
Lubomír Pelda
28. 05. 2018
31 365 Kč
2018090002
SOSSOD-76/2018
ZO ČSOP Šumava
08. 06. 2018
47 500 Kč
2018011091
SOSSOD-92/2018
Čenovský Vít
13. 06. 2018
3 000 Kč
2018011032
SOSOST-24/2015
Hormann Petr
11. 06. 2018
1 199 Kč
2018020023
SOSOST-268/2015
Sodexo Pass Česká republika a.s.
8 500 Kč
2018011119
SOSOST-432/2015
Obec Prášily
29. 06. 2018
1 872 Kč
2018011175
SOSOST-714/2015
MARSH, s.r.o.
19. 06. 2018
51 316 Kč
2018011174
SOSOST-715/2015
MARSH, s.r.o.
19. 06. 2018
244 129 Kč
2018011075
SOSSOD-290/2017
Kunclová Tereza
12. 06. 2018
1 800 Kč
2018011079
SOSSOD-291/2017
Machalová Lucie
12. 06. 2018
1 800 Kč
2018011090
SOSSOD-292/2017
Hanušová Lucie
12. 06. 2018
1 800 Kč
2018011089
SOSSOD-294/2017
Hanušová Nikola
12. 06. 2018
1 800 Kč
2018011081
SOSSOD-298/2017
Krejsová Zuzana
12. 06. 2018
1 800 Kč
2018011084
SOSSOD-299/2017
Hynková Simona
12. 06. 2018
1 500 Kč
2018011080
SOSSOD-300/2017
Macková Barbora
12. 06. 2018
1 800 Kč
2018011078
SOSSOD-302/2017
Slivoně Miroslav
12. 06. 2018
1 800 Kč
2018011076
SOSSOD-305/2017
Švejdová Kamila
12. 06. 2018
1 500 Kč
2018011085
SOSSOD-306/2017
Hrušková Veronika
12. 06. 2018
1 800 Kč
2018011086
SOSSOD-307/2017
Horák Vojtěch
12. 06. 2018
1 800 Kč
2018011082
SOSSOD-309/2017
Korandová Marie
12. 06. 2018
1 500 Kč
2018011074
SOSSOD-312/2017
Frenzl Vladimír
12. 06. 2018
1 200 Kč
2018011088
SOSSOD-313/2017
Neužil Jaroslav
12. 06. 2018
2 700 Kč
2018011073
SOSSOD-315/2017
Červenka Jiří
12. 06. 2018
1 500 Kč
2018011083
SOSSOD-316/2017
Jirsová Anna
12. 06. 2018
1 500 Kč
Stránka 1340
≪
<
1
...
1337
|
1338
|
1339
| 1340 |
1341
|
1342
|
1343
...
1909
>
≫