Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1439
≪
<
1
...
1436
|
1437
|
1438
| 1439 |
1440
|
1441
|
1442
...
1975
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018010681
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
24. 04. 2018
1 849 Kč
2018010319
SOSSOD-84/2017
Bohumil Dort
09. 03. 2018
3 388 Kč
2018860039
SOSOST-403/2017
RAVO Trans s.r.o.
09. 03. 2018
858 030 Kč
2018010466
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
28. 03. 2018
58 107 Kč
2018010359
SOSSOD-283/2017
Heřta Jan
13. 03. 2018
1 500 Kč
2018010369
SOSSOD-284/2017
Kučera Ondřej
13. 03. 2018
1 200 Kč
2018010370
SOSSOD-290/2017
Kunclová Tereza
13. 03. 2018
1 800 Kč
2018010357
SOSSOD-292/2017
Hanušová Lucie
13. 03. 2018
1 500 Kč
2018010356
SOSSOD-293/2017
Halgaš Pavel
13. 03. 2018
1 800 Kč
2018010358
SOSSOD-294/2017
Hanušová Nikola
13. 03. 2018
1 500 Kč
2018010362
SOSSOD-296/2017
Husáková Kristýna
13. 03. 2018
1 800 Kč
2018010368
SOSSOD-298/2017
Krejsová Zuzana
13. 03. 2018
1 800 Kč
2018010363
SOSSOD-299/2017
Hynková Simona
13. 03. 2018
2 700 Kč
2018010375
SOSSOD-302/2017
Slivoně Miroslav
13. 03. 2018
3 300 Kč
2018010378
SOSSOD-305/2017
Švejdová Kamila
13. 03. 2018
2 700 Kč
2018010361
SOSSOD-306/2017
Hrušková Veronika
13. 03. 2018
1 800 Kč
2018010360
SOSSOD-307/2017
Horák Vojtěch
13. 03. 2018
1 500 Kč
2018010364
SOSSOD-308/2017
Janečková Kristýna
13. 03. 2018
3 300 Kč
2018010366
SOSSOD-309/2017
Korandová Marie
13. 03. 2018
1 500 Kč
2018010373
SOSSOD-313/2017
Neužil Jaroslav
13. 03. 2018
1 200 Kč
2018010379
SOSSOD-314/2017
Wáwrů Alžběta
13. 03. 2018
2 700 Kč
2018010355
SOSSOD-315/2017
Červenka Jiří
13. 03. 2018
1 500 Kč
2018010365
SOSSOD-316/2017
Jirsová Anna
13. 03. 2018
2 700 Kč
2018010371
SOSSOD-4/2018
Hana Malíková
13. 03. 2018
1 200 Kč
2018010377
SOSSOD-5/2018
Štětina Pavel
13. 03. 2018
1 200 Kč
Stránka 1439
≪
<
1
...
1436
|
1437
|
1438
| 1439 |
1440
|
1441
|
1442
...
1975
>
≫