Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1439
≪
<
1
...
1436
|
1437
|
1438
| 1439 |
1440
|
1441
|
1442
...
1971
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018050151
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
03. 04. 2018
7 596 Kč
2018050142
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
23. 03. 2018
5 879 Kč
2018050141
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
23. 03. 2018
1 755 Kč
2018050136
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
23. 03. 2018
1 239 Kč
2018050163
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
03. 04. 2018
1 856 Kč
2018050164
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
03. 04. 2018
5 450 Kč
2018050157
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
03. 04. 2018
46 015 Kč
2018050152
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
03. 04. 2018
77 075 Kč
2018050143
SOSKSS-53/2018
Dana Šalátová
23. 03. 2018
28 128 Kč
2018050147
SOSKSS-56/2018
OFFICE DEPOT s.r.o.
03. 04. 2018
41 745 Kč
2018011137
SOSSOD-5/2015
HA-SOFT, s.r.o.
18. 06. 2018
319 071 Kč
2018050167
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
06. 04. 2018
119 400 Kč
2018010552
SOSOST-144/2016
MARSH, s.r.o.
09. 04. 2018
296 572 Kč
2018860054
SOSOST-581/2017
Miroslav Půbal
04. 04. 2018
333 540 Kč
2018860056
SOSOST-581/2017
Miroslav Půbal
04. 04. 2018
62 586 Kč
2018860055
SOSOST-581/2017
Miroslav Půbal
04. 04. 2018
350 446 Kč
2018860053
SOSOST-410/2017
Jihozápadní dřevařská a.s.
03. 04. 2018
94 095 Kč
2018820006
SOSOST-14/2018
Jihozápadní dřevařská a.s.
03. 04. 2018
178 152 Kč
2018010564
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
09. 04. 2018
419 Kč
2018010541
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
06. 04. 2018
918 Kč
2018010500
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
06. 04. 2018
639 Kč
2018010540
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
06. 04. 2018
994 Kč
2018010941
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
30. 05. 2018
1 045 Kč
2018050170
SOSKSS-55/2018
MERCATA LES s.r.o.
09. 04. 2018
26 039 Kč
2018050149
SOSKSS-55/2018
MERCATA LES s.r.o.
03. 04. 2018
43 596 Kč
Stránka 1439
≪
<
1
...
1436
|
1437
|
1438
| 1439 |
1440
|
1441
|
1442
...
1971
>
≫