Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1446
≪
<
1
...
1443
|
1444
|
1445
| 1446 |
1447
|
1448
|
1449
...
1975
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018850010
SOSOST-567/2017
Šalamoun Lukáš
21. 02. 2018
185 022 Kč
2018820003
SOSOST-8/2018
Luboš Kopačka
21. 02. 2018
91 132 Kč
2018050070
SOSSOD-9/2018
TISK CENTRUM s.r.o.
20. 02. 2018
97 370 Kč
2018010181
SOSSOD-12/2018
Povodí Vltavy, státní podnik
21. 02. 2018
11 011 Kč
2018860035
SOSOST-583/2017
Fischer Martin
22. 02. 2018
688 671 Kč
2018010238
SOSOST-787/2016
Česká pošta, s.p.
23. 02. 2018
10 209 Kč
2018010191
SOSKSS-192/2017
AGROZET České Budějovice, a.s.
19. 02. 2018
389 Kč
2018010190
SOSOST-25/2015
IT Profi s.r.o.
19. 02. 2018
2 000 Kč
2018050058
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
14. 02. 2018
97 520 Kč
2018010189
SOSOST-575/2016
FORESTA SG, a.s.
19. 02. 2018
7 599 Kč
2018050062
SOSKSS-62/2017
NoVy Vacov, spol. s r.o.
15. 02. 2018
550 Kč
2018010432
SOSSOD-1/2018
Raamar, s.r.o.
20. 03. 2018
45 886 Kč
2018820002
SOSOST-7/2018
Ladislav Hrstka
16. 02. 2018
54 092 Kč
2018050041
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
12. 02. 2018
4 750 Kč
2018050028
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
3 676 Kč
2018050040
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
12. 02. 2018
8 739 Kč
2018050030
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
333 Kč
2018050039
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
12. 02. 2018
21 040 Kč
2018050021
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
384 Kč
2018050031
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
164 Kč
2018050029
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
17 390 Kč
2018050020
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
2 064 Kč
2018050024
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
1 016 Kč
2018050026
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
3 175 Kč
2018050027
SOSKSS-6/2018
Dana Šalátová
08. 02. 2018
6 180 Kč
Stránka 1446
≪
<
1
...
1443
|
1444
|
1445
| 1446 |
1447
|
1448
|
1449
...
1975
>
≫