Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1445
≪
<
1
...
1442
|
1443
|
1444
| 1445 |
1446
|
1447
|
1448
...
1911
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017810269
SOSOST-359/2017
Zdeněk Malát
26. 10. 2017
19 767 Kč
2017830201
SOSOST-361/2017
KREEGER s.r.o.
26. 10. 2017
350 355 Kč
2017830194
SOSOST-361/2017
KREEGER s.r.o.
25. 10. 2017
49 291 Kč
2017830196
SOSOST-361/2017
KREEGER s.r.o.
25. 10. 2017
304 Kč
2017850239
SOSOST-383/2017
Jihozápadní dřevařská a.s.
26. 10. 2017
86 676 Kč
2017850238
SOSOST-383/2017
Jihozápadní dřevařská a.s.
26. 10. 2017
70 844 Kč
2017840230
SOSOST-869/2016
mt 30580
Josef Miko
25. 10. 2017
25 618 Kč
2017840228
SOSOST-869/2016
mt 30580
Josef Miko
26. 10. 2017
17 452 Kč
2017840229
SOSOST-869/2016
mt 30580
Josef Miko
26. 10. 2017
37 639 Kč
2017850272
SOSOST-889/2016
Šalamoun Lukáš
20. 10. 2017
12 916 Kč
2017850270
SOSOST-889/2016
Šalamoun Lukáš
20. 10. 2017
34 475 Kč
2017850268
SOSOST-889/2016
Šalamoun Lukáš
20. 10. 2017
50 803 Kč
2017860411
SOSOST-32/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
26. 10. 2017
43 605 Kč
2017840233
SOSOST-52/2017
mt 32040
Eva Kováčová
25. 10. 2017
9 516 Kč
2017840232
SOSOST-132/2017
mt 30611
Eva Kováčová
25. 10. 2017
37 752 Kč
2017050595
SOSKSS-104/2017
COXYS s.r.o.
17. 10. 2017
27 820 Kč
2017050594
SOSKSS-104/2017
COXYS s.r.o.
17. 10. 2017
31 795 Kč
2017050580
SOSKSS-3/2015
Profesional CZ s.r.o.
11. 10. 2017
3 781 Kč
2017050581
SOSKSS-3/2015
Profesional CZ s.r.o.
11. 10. 2017
6 819 Kč
2017011721
SOSOST-374/2015
RUMPOLD-P s.r.o.
10. 11. 2017
606 Kč
2017060509
SOSOST-505/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
842 Kč
2017060510
SOSOST-505/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
16 578 Kč
2017011732
SOSOST-601/2016
Obec Srní
13. 11. 2017
2 146 Kč
2017840213
SOSOST-859/2016
mt 30501
TERRIFISA s.r.o.
25. 10. 2017
182 832 Kč
2017830193
SOSOST-200/2017
Jana Neubauerová
25. 10. 2017
23 970 Kč
Stránka 1445
≪
<
1
...
1442
|
1443
|
1444
| 1445 |
1446
|
1447
|
1448
...
1911
>
≫