Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1451
≪
<
1
...
1448
|
1449
|
1450
| 1451 |
1452
|
1453
|
1454
...
2007
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018011085
SOSSOD-306/2017
Hrušková Veronika
12. 06. 2018
1 800 Kč
2018011086
SOSSOD-307/2017
Horák Vojtěch
12. 06. 2018
1 800 Kč
2018011082
SOSSOD-309/2017
Korandová Marie
12. 06. 2018
1 500 Kč
2018011074
SOSSOD-312/2017
Frenzl Vladimír
12. 06. 2018
1 200 Kč
2018011088
SOSSOD-313/2017
Neužil Jaroslav
12. 06. 2018
2 700 Kč
2018011073
SOSSOD-315/2017
Červenka Jiří
12. 06. 2018
1 500 Kč
2018011083
SOSSOD-316/2017
Jirsová Anna
12. 06. 2018
1 500 Kč
2018011077
SOSSOD-5/2018
Štětina Pavel
12. 06. 2018
1 500 Kč
2018010986
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
08. 06. 2018
1 816 Kč
2018810028
SOSOST-67/2018
Jihozápadní dřevařská a.s.
06. 06. 2018
10 174 Kč
2018810026
SOSOST-67/2018
Jihozápadní dřevařská a.s.
06. 06. 2018
4 810 Kč
2018011087
SOSSOD-23/2018
Nový Michal
12. 06. 2018
3 900 Kč
2018810030
SOSOST-71/2018
super plus s.r.o.
06. 06. 2018
18 854 Kč
2018860103
SOSOST-74/2018
Martin Šanda
06. 06. 2018
457 643 Kč
2018810029
SOSOST-112/2018
Lesgeo s.r.o.
31. 05. 2018
68 923 Kč
2018011072
SOSSOD-39/2018
Stehlík Ivo
12. 06. 2018
3 000 Kč
2018011065
SOSSOD-40/2018
Fastner Jiří
12. 06. 2018
3 000 Kč
2018011061
SOSSOD-41/2018
Nykles František
12. 06. 2018
4 500 Kč
2018011070
SOSSOD-44/2018
Neužil Jaroslav Ing.
12. 06. 2018
2 250 Kč
2018011064
SOSSOD-46/2018
Hrůza Karel
12. 06. 2018
7 500 Kč
2018011060
SOSSOD-48/2018
Těšitel Petr
15. 06. 2018
3 000 Kč
2018011063
SOSSOD-49/2018
Friček Martin
12. 06. 2018
1 500 Kč
2018011066
SOSSOD-51/2018
Jandová Tereza
12. 06. 2018
4 500 Kč
2018011068
SOSSOD-53/2018
Kocourek Vladimír
12. 06. 2018
1 500 Kč
2018011067
SOSSOD-54/2018
Valeš Jan
12. 06. 2018
1 500 Kč
Stránka 1451
≪
<
1
...
1448
|
1449
|
1450
| 1451 |
1452
|
1453
|
1454
...
2007
>
≫