Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 151     <  1  ...  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  ...  1802  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024840128 SOSOST-204/2024 mt 39261 Václav Hovorka 16. 07. 2024 225 103 Kč
2024011028 SOSSOD-95/2019 pravidelná kontrola dětských hřišť ONYX wood spol. s r.o. 16. 07. 2024 12 225 Kč
2024550089 SOSKSS-4/2024 Turistické vizitky - Poledník - 100%P Wander Book s.r.o. 16. 07. 2024 3 966 Kč
2024810080 SOSOST-112/2024 MT 39217 Vladimír Babor 16. 07. 2024 299 200 Kč
2024860086 SOSOST-121/2024 MT 39219 RAVO Trans s.r.o. 16. 07. 2024 3 628 Kč
2024860084 SOSOST-131/2024 MT 39226 VAPÜ zlín s.r.o. 16. 07. 2024 23 200 Kč
2024840123 SOSOST-133/2024 mt 39229 VAPÜ zlín s.r.o. 16. 07. 2024 10 993 Kč
2024860087 SOSOST-137/2024 MT 39233 Elateridae s.r.o. 16. 07. 2024 4 769 Kč
2024011025 SOSOST-147/2024 9c61478 DAJBYCH plus s.r.o. 16. 07. 2024 17 163 Kč
2024860085 SOSOST-150/2024 MT 39238, OS 157 VAPÜ zlín s.r.o. 16. 07. 2024 330 943 Kč
2024050389 SOSSOD-144/2024 Dodací listy na ÚP Integraf, s.r.o. 16. 07. 2024 69 500 Kč
2024011036 SOSSOD-153/2024 lisování a balení senáže Petr Kubal 16. 07. 2024 52 260 Kč
2024011053 SOSOST-404/2015 vyúčt.vodné - B.Lada 12 ČEVAK a.s. 18. 07. 2024 593 Kč
2024011103 SOSOST-607/2015 datahosting FIEDLER AMS s.r.o. 15. 07. 2024 3 155 Kč
2024011102 SOSOST-4/2020 datahosting FIEDLER AMS s.r.o. 15. 07. 2024 1 000 Kč
2024011092 SOSOST-505/2023 vstupní lékařská prohlídka Ordinace Vimperk s.r.o. 15. 07. 2024 2 100 Kč
2024011056 SOSOST-592/2023 vyúčt.vodné,stočné - B.Lada 34 ČEVAK a.s. 18. 07. 2024 1 241 Kč
2024011055 SOSOST-594/2023 vyúčt.vodné,stočné - B.Lada 1 ČEVAK a.s. 18. 07. 2024 1 284 Kč
2024820076 SOSOST-638/2023 MT 38457, OS 157 Ladislav Hrstka 15. 07. 2024 37 517 Kč
2024820075 SOSOST-638/2023 MT 38457 Ladislav Hrstka 15. 07. 2024 37 974 Kč
2024820074 SOSOST-45/2024 MT 39147 Ladislav Hrstka 15. 07. 2024 17 268 Kč
2024011024 SOSOST-147/2024 8c7 1097 DAJBYCH plus s.r.o. 15. 07. 2024 18 407 Kč
2024011050 SOSOST-24/2015 internet UP a ubytovna Č.Žleby Hormann Petr 12. 07. 2024 1 800 Kč
2024011242 SOSOST-385/2015 záloha zemní plyn - Sušice, Na Burince 339 innogy Energie, s.r.o. 16. 07. 2024 8 743 Kč
2024050416 SOSOST-103/2018 nákup PHM CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 19. 07. 2024 3 679 Kč
Stránka 151     <  1  ...  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  154  ...  1802  >