Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1574
≪
<
1
...
1571
|
1572
|
1573
| 1574 |
1575
|
1576
|
1577
...
1923
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017050121
SOSOST-98/2017
Nágl Ondřej
10. 03. 2017
4 000 Kč
2017050106
SOSOST-99/2017
Krásenský Pavel
07. 03. 2017
2 000 Kč
2017010217
SOSOST-374/2015
RUMPOLD-P s.r.o.
08. 03. 2017
4 436 Kč
2017010062
SOSOST-137/2016
ALTEL Czech s.r.o.
27. 02. 2017
5 000 Kč
2017010228
SOSSOD-11/2016
Prádelna Kašperky s.r.o.
10. 03. 2017
574 Kč
2017010169
SOSSOD-11/2016
Prádelna Kašperky s.r.o.
27. 02. 2017
1 415 Kč
2017850009
SOSOST-202/2016
Miroslav Půbal
27. 02. 2017
59 974 Kč
2017020001
SOSOST-216/2016
Stasík Radoslav
21. 02. 2017
66 642 Kč
2017050069
SOSKSS-52/2016
SKARAB, s.r.o.
21. 02. 2017
97 025 Kč
2017060090
SOSOST-120/2016
Pražská energetika, a.s.
22. 02. 2017
6 968 Kč
2017060087
SOSOST-120/2016
Pražská energetika, a.s.
22. 02. 2017
14 547 Kč
2017060094
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
01. 03. 2017
11 723 Kč
2017060089
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
22. 02. 2017
6 765 Kč
2017060088
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
22. 02. 2017
22 315 Kč
2017060092
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
27. 02. 2017
15 496 Kč
2017060091
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
27. 02. 2017
1 685 Kč
2017050067
SOSKSS-52/2016
SKARAB, s.r.o.
21. 02. 2017
11 424 Kč
2017050068
SOSKSS-52/2016
SKARAB, s.r.o.
21. 02. 2017
35 862 Kč
2017820010
SOSOST-242/2016
Ondřej Matějka
27. 02. 2017
20 928 Kč
2017820011
SOSOST-664/2016
Ondřej Matějka
27. 02. 2017
16 449 Kč
2017010197
SOSSOD-4/2017
Staněk Milan
02. 03. 2017
3 304 Kč
2016012363
SOSOST-387/2015
Město Hartmanice
23. 02. 2017
45 479 Kč
2016012362
SOSOST-433/2015
Město Hartmanice
20. 01. 2017
7 207 Kč
2017060104
SOSOST-505/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
446 Kč
2017060105
SOSOST-1071/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
15 123 Kč
Stránka 1574
≪
<
1
...
1571
|
1572
|
1573
| 1574 |
1575
|
1576
|
1577
...
1923
>
≫