Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1288
≪
<
1
...
1285
|
1286
|
1287
| 1288 |
1289
|
1290
|
1291
...
1801
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018060081
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
16. 01. 2018
2 198 Kč
2018060083
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
16. 01. 2018
75 520 Kč
2018060080
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
16. 01. 2018
2 727 Kč
2017012019
SOSSOD-1/2016
Keilová Renáta
12. 01. 2018
12 500 Kč
2018060001
SOSOST-1/2018
CENTROPOL ENERGY, a.s.
15. 01. 2018
6 611 Kč
2018060002
SOSOST-1/2018
CENTROPOL ENERGY, a.s.
15. 01. 2018
9 000 Kč
2017012238
SOSOST-42/2015
Zdeněk Turek
22. 01. 2018
21 096 Kč
2017012188
SOSOST-840/2015
ASAVET a.s.
16. 01. 2018
6 452 Kč
2017012187
SOSOST-840/2015
ASAVET a.s.
16. 01. 2018
3 980 Kč
2017012174
SOSOST-840/2015
ASAVET a.s.
12. 01. 2018
620 Kč
2017012229
SOSOST-840/2015
ASAVET a.s.
19. 01. 2018
709 Kč
2017012186
SOSOST-953/2015
VETAS České Budějovice s.r.o.
16. 01. 2018
1 254 Kč
2017012149
SOSOST-374/2015
RUMPOLD-P s.r.o.
11. 01. 2018
2 278 Kč
2017050799
SOSKSS-23/2015
Ille service spol. s r.o.
12. 01. 2018
4 032 Kč
2017860611
SOSOST-839/2016
Miroslav Půbal
10. 01. 2018
17 444 Kč
2017860612
SOSOST-839/2016
Miroslav Půbal
10. 01. 2018
18 108 Kč
2017860610
SOSOST-849/2016
Miroslav Půbal
10. 01. 2018
122 592 Kč
2017860615
SOSOST-849/2016
Miroslav Půbal
10. 01. 2018
19 525 Kč
2017860614
SOSOST-849/2016
Miroslav Půbal
10. 01. 2018
9 180 Kč
2017860616
SOSOST-849/2016
Miroslav Půbal
10. 01. 2018
15 196 Kč
2018011135
SOSSOD-171/2017
HA-SOFT, s.r.o.
18. 06. 2018
318 000 Kč
2017860613
SOSOST-377/2017
Miroslav Půbal
10. 01. 2018
446 760 Kč
2017860609
SOSOST-377/2017
Miroslav Půbal
10. 01. 2018
242 574 Kč
2017840325
SOSOST-390/2017
mt 30799
WOOD FOX forest s.r.o.
10. 01. 2018
12 540 Kč
2018011136
SOSSOD-322/2017
HA-SOFT, s.r.o.
18. 06. 2018
132 000 Kč
Stránka 1288
≪
<
1
...
1285
|
1286
|
1287
| 1288 |
1289
|
1290
|
1291
...
1801
>
≫