Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1289
≪
<
1
...
1286
|
1287
|
1288
| 1289 |
1290
|
1291
|
1292
...
1800
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017860617
SOSOST-32/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
10. 01. 2018
15 498 Kč
2017820377
SOSOST-75/2017
Petr Benedikt
10. 01. 2018
13 903 Kč
2017820378
SOSOST-76/2017
Jaroslava Švajková
10. 01. 2018
1 448 Kč
2017840321
SOSOST-106/2017
mt 32055
Veronika Tasáryová
10. 01. 2018
30 525 Kč
2017050834
SOSOST-137/2017
JOSEF KOPAČKA
22. 01. 2018
37 350 Kč
2017850360
SOSOST-148/2017
Hana Picková
10. 01. 2018
5 031 Kč
2017012128
SOSSOD-275/2017
Beleco, z.s.
10. 01. 2018
160 143 Kč
2017012129
SOSSOD-276/2017
Beleco, z.s.
10. 01. 2018
188 644 Kč
2017050772
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
11. 01. 2018
2 401 Kč
2017050776
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
11. 01. 2018
414 Kč
2017050773
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
11. 01. 2018
6 028 Kč
2017050769
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
11. 01. 2018
1 376 Kč
2017050766
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
03. 01. 2018
290 Kč
2017050774
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
11. 01. 2018
8 752 Kč
2017050767
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
11. 01. 2018
927 Kč
2017050720
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
21. 12. 2017
25 547 Kč
2017050777
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
11. 01. 2018
3 424 Kč
2017050771
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
11. 01. 2018
456 Kč
2017050768
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
11. 01. 2018
10 829 Kč
2017050786
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
05. 01. 2018
6 555 Kč
2017050770
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
11. 01. 2018
2 442 Kč
2017050775
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
11. 01. 2018
2 295 Kč
2017050731
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
21. 12. 2017
2 922 Kč
2017050744
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
12. 01. 2018
212 Kč
2017050718
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
21. 12. 2017
8 560 Kč
Stránka 1289
≪
<
1
...
1286
|
1287
|
1288
| 1289 |
1290
|
1291
|
1292
...
1800
>
≫