Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1494
≪
<
1
...
1491
|
1492
|
1493
| 1494 |
1495
|
1496
|
1497
...
1801
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2016050825
SOSKSS-12/2015
Josef Krůs
08. 12. 2016
21 420 Kč
2016060540
SOSOST-505/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
446 Kč
2016012271
SOSOST-717/2015
IQ SOLUTION s.r.o.
06. 01. 2017
15 000 Kč
2016060541
SOSOST-1071/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
15 123 Kč
2016850363
SOSOST-215/2016
SILVA NATURA, s.r.o.
24. 11. 2016
11 692 Kč
2016850361
SOSOST-232/2016
Richard Plačko
24. 11. 2016
7 767 Kč
2016820363
SOSOST-292/2016
Milan Beran
24. 11. 2016
17 244 Kč
2016810334
SOSOST-302/2016
SILVAGRO s.r.o.
24. 11. 2016
15 950 Kč
2016820364
SOSOST-321/2016
Petr Benedikt
24. 11. 2016
1 193 Kč
2016820365
SOSOST-322/2016
Petr Benedikt
24. 11. 2016
23 756 Kč
2016830283
SOSOST-344/2016
KREEGER s.r.o.
24. 11. 2016
65 660 Kč
2016820366
SOSOST-389/2016
KREEGER s.r.o.
24. 11. 2016
8 147 Kč
2016850362
SOSOST-400/2016
Richard Plačko
24. 11. 2016
8 650 Kč
2016850360
SOSOST-420/2016
KRIBO, spol. s r.o.
24. 11. 2016
43 578 Kč
2016810344
SOSOST-429/2016
Ondřej Matějka
24. 11. 2016
20 857 Kč
2016810345
SOSOST-429/2016
Ondřej Matějka
24. 11. 2016
47 647 Kč
2016810333
SOSOST-436/2016
Jihozápadní dřevařská a.s.
24. 11. 2016
51 397 Kč
2016850358
SOSOST-450/2016
Vladimír Pistulka
24. 11. 2016
3 450 Kč
2016850359
SOSOST-450/2016
Vladimír Pistulka
24. 11. 2016
26 612 Kč
2016810337
SOSOST-477/2016
Lubomír Pelda
24. 11. 2016
40 197 Kč
2016810338
SOSOST-478/2016
Milan Beran
24. 11. 2016
4 830 Kč
2016810340
SOSOST-480/2016
Milan Beran
24. 11. 2016
40 210 Kč
2016850356
SOSOST-506/2016
KRIBO, spol. s r.o.
24. 11. 2016
17 858 Kč
2016810341
SOSOST-537/2016
Ondřej Matějka
24. 11. 2016
2 343 Kč
2016830282
SOSOST-544/2016
KREEGER s.r.o.
24. 11. 2016
471 Kč
Stránka 1494
≪
<
1
...
1491
|
1492
|
1493
| 1494 |
1495
|
1496
|
1497
...
1801
>
≫