Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1492
≪
<
1
...
1489
|
1490
|
1491
| 1492 |
1493
|
1494
|
1495
...
1949
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017060470
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
851 Kč
2017060430
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
26 271 Kč
2017060447
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
4 487 Kč
2017060440
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
1 082 Kč
2017060461
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
1 239 Kč
2017060490
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
859 Kč
2017050579
SOSKSS-157/2016
PREMO s.r.o.
11. 10. 2017
149 563 Kč
2017860402
SOSOST-38/2017
PELLETIER CZ s.r.o.
19. 10. 2017
19 838 Kč
2017850224
SOSOST-151/2017
Jaroslav Fabo
17. 10. 2017
5 112 Kč
2017050591
SOSKSS-113/2017
Kubal Petr
12. 10. 2017
46 750 Kč
2017050582
SOSKSS-23/2015
Ille service spol. s r.o.
11. 10. 2017
2 304 Kč
2017011696
SOSSOD-11/2016
Prádelna Kašperky s.r.o.
07. 11. 2017
422 Kč
2017840226
SOSOST-809/2016
mt 30498
Václav Hovorka
13. 10. 2017
34 351 Kč
2017860376
SOSOST-854/2016
Morong Jindřich
17. 10. 2017
45 783 Kč
2017840224
SOSOST-3/2017
mt 30603
Václav Hovorka
13. 10. 2017
62 736 Kč
2017011457
SOSSOD-42/2017
Janda Martin Ing.
17. 10. 2017
18 750 Kč
2017860374
SOSOST-362/2017
Morong Jindřich
17. 10. 2017
158 409 Kč
2017860375
SOSOST-362/2017
Morong Jindřich
17. 10. 2017
62 416 Kč
2017011498
SOSOST-390/2015
O2 Czech Republic a.s.
17. 10. 2017
4 600 Kč
2017011581
SOSOST-395/2015
ČEVAK a.s.
6 827 Kč
2017011548
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
19. 10. 2017
8 762 Kč
2017011491
SOSOST-607/2015
FIEDLER AMS s.r.o.
13. 10. 2017
3 833 Kč
2017050583
SOSKSS-22/2015
Ille service spol. s r.o.
13. 10. 2017
11 670 Kč
2017830187
SOSOST-198/2017
Štechová Lenka
13. 10. 2017
9 562 Kč
2017830188
SOSOST-199/2017
Štechová Lenka
13. 10. 2017
16 354 Kč
Stránka 1492
≪
<
1
...
1489
|
1490
|
1491
| 1492 |
1493
|
1494
|
1495
...
1949
>
≫